ADMINISTRACION DE RIESGOS E. R. M. Y LA AUDITORIA INTERNA. ED 2 / 2016
Por: ESTUPIÑAN GAITÁN, RODRIGO | [Autor].
Colaborador(es): ESTUPIÑAN GAITÁN, RODRIGO.
Editor: BOGOTA ; ECOE ; 2016Edición: 2A. ed.Descripción: 480; 24.0.Tema(s): AUDITORÍA INTERNA | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOSClasificación CDD: 657.458.ESTU.00Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Libros | Biblioteca Central | BIBCE-CSSOC (Biblioteca Central - 2do piso) | 657.458.ESTU.00 (Navegar estantería) | 1e. | Disponible | 59973 |
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EL CONTROL INTERNO (MODELOS)
. -- COSO 2013 MARCO DE CONTROL INTERNO INTEGRADO O CONTROL INTERNO MEDIANTE REPORTE FINANCIERO EXTERNO
. -- EL RIESGO EMPRESARIAL
. -- ADMINISTRACIÓN DE RIESGO EMPRESARIAL E.R.M.
. -- CONOCIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO EMPRESARIAL
. -- CONOCIMIENTO DEL CLIENTE PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
. -- EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PARA LA PLANEACIÓN DE UNA AUDITORÍA BAJO RIESGO
. -- SEGUNDA PARTE. LA AUDITORÍA INTERNA, LOS CONTROLES INTERNOS, RIESGOS Y GOBIERNO CORPORATIVO
. -- ORGANIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA
. -- ENFOQUE MODERNO DE LA AUDITORÍA INTERNA
. -- NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA INTERNA Y CONSEJOS PARA LA PRÁCTICA
. -- EL RIESGO EN EL NUEVO ENFOQUE DE AUDITORÍA INTERNA
. -- LA AUDITORÍA INTERNA Y EL (E.R.M.)
. -- EL AUDITOR INTERNO, EL ADMINISTRADOR EN LA GESTIÓN DE RIESGO CORPORATIVO
. -- PRÁCTICAS DEL E.R.M. EN LA AUDITORÍA INTERNA
. -- MAPA DE RIESGOS PARA USO EN LA AUDITORÍA INTERNA
. -- AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL AUDITOR INTERNO
. -- DETECCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS POR LA AUDITORÍA INTERNA
. -- LISTAS Y CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA LA AUDITORÍA INTERNA
. -- IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO BASADO EN EL MODELO COSO II E.R.M.
. -- EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DE GOBIERNO, CONTROL INTERNO Y RIESGOS (G.C.R.) (CUESTIONARIOS)
. -- IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GOBIERNO, CONTROL INTERNO Y RIESGOS (SGCR)
. -- GOBIERNO CORPORATIVO (CORPORATE GOVERNANCE)
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