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ADMINISTRACION DE RIESGOS E. R. M. Y LA AUDITORIA INTERNA. ED 2 / 2016

Por: ESTUPIÑAN GAITÁN, RODRIGO | [Autor].
Colaborador(es): ESTUPIÑAN GAITÁN, RODRIGO.
Editor: BOGOTA ; ECOE ; 2016Edición: 2A. ed.Descripción: 480; 24.0.Tema(s): AUDITORÍA INTERNA | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOSClasificación CDD: 657.458.ESTU.00
Contenidos:
EL CONTROL INTERNO (MODELOS) . -- COSO 2013 MARCO DE CONTROL INTERNO INTEGRADO O CONTROL INTERNO MEDIANTE REPORTE FINANCIERO EXTERNO . -- EL RIESGO EMPRESARIAL . -- ADMINISTRACIÓN DE RIESGO EMPRESARIAL E.R.M. . -- CONOCIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO EMPRESARIAL . -- CONOCIMIENTO DEL CLIENTE PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO . -- EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PARA LA PLANEACIÓN DE UNA AUDITORÍA BAJO RIESGO . -- SEGUNDA PARTE. LA AUDITORÍA INTERNA, LOS CONTROLES INTERNOS, RIESGOS Y GOBIERNO CORPORATIVO . -- ORGANIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA . -- ENFOQUE MODERNO DE LA AUDITORÍA INTERNA . -- NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA INTERNA Y CONSEJOS PARA LA PRÁCTICA . -- EL RIESGO EN EL NUEVO ENFOQUE DE AUDITORÍA INTERNA . -- LA AUDITORÍA INTERNA Y EL (E.R.M.) . -- EL AUDITOR INTERNO, EL ADMINISTRADOR EN LA GESTIÓN DE RIESGO CORPORATIVO . -- PRÁCTICAS DEL E.R.M. EN LA AUDITORÍA INTERNA . -- MAPA DE RIESGOS PARA USO EN LA AUDITORÍA INTERNA . -- AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL AUDITOR INTERNO . -- DETECCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS POR LA AUDITORÍA INTERNA . -- LISTAS Y CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA LA AUDITORÍA INTERNA . -- IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO BASADO EN EL MODELO COSO II E.R.M. . -- EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DE GOBIERNO, CONTROL INTERNO Y RIESGOS (G.C.R.) (CUESTIONARIOS) . -- IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GOBIERNO, CONTROL INTERNO Y RIESGOS (SGCR) . -- GOBIERNO CORPORATIVO (CORPORATE GOVERNANCE)
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Tipo de ítem Ubicación actual Colección Signatura Copia número Estado Fecha de vencimiento Código de barras
Libros Biblioteca Central
BIBCE-CSSOC (Biblioteca Central - 2do piso) 657.458.ESTU.00 (Navegar estantería) 1e. Disponible 59973

EL CONTROL INTERNO (MODELOS)

. -- COSO 2013 MARCO DE CONTROL INTERNO INTEGRADO O CONTROL INTERNO MEDIANTE REPORTE FINANCIERO EXTERNO

. -- EL RIESGO EMPRESARIAL

. -- ADMINISTRACIÓN DE RIESGO EMPRESARIAL E.R.M.

. -- CONOCIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO EMPRESARIAL

. -- CONOCIMIENTO DEL CLIENTE PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

. -- EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PARA LA PLANEACIÓN DE UNA AUDITORÍA BAJO RIESGO

. -- SEGUNDA PARTE. LA AUDITORÍA INTERNA, LOS CONTROLES INTERNOS, RIESGOS Y GOBIERNO CORPORATIVO

. -- ORGANIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA

. -- ENFOQUE MODERNO DE LA AUDITORÍA INTERNA

. -- NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA INTERNA Y CONSEJOS PARA LA PRÁCTICA

. -- EL RIESGO EN EL NUEVO ENFOQUE DE AUDITORÍA INTERNA

. -- LA AUDITORÍA INTERNA Y EL (E.R.M.)

. -- EL AUDITOR INTERNO, EL ADMINISTRADOR EN LA GESTIÓN DE RIESGO CORPORATIVO

. -- PRÁCTICAS DEL E.R.M. EN LA AUDITORÍA INTERNA

. -- MAPA DE RIESGOS PARA USO EN LA AUDITORÍA INTERNA

. -- AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL AUDITOR INTERNO

. -- DETECCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS POR LA AUDITORÍA INTERNA

. -- LISTAS Y CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA LA AUDITORÍA INTERNA

. -- IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO BASADO EN EL MODELO COSO II E.R.M.

. -- EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DE GOBIERNO, CONTROL INTERNO Y RIESGOS (G.C.R.) (CUESTIONARIOS)

. -- IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GOBIERNO, CONTROL INTERNO Y RIESGOS (SGCR)

. -- GOBIERNO CORPORATIVO (CORPORATE GOVERNANCE)

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