ESTUPIÑAN GAITÁN, RODRIGO
ADMINISTRACION DE RIESGOS E. R. M. Y LA AUDITORIA INTERNA. ED 2 / 2016
- 2A. ed
- BOGOTA ECOE 2016
- 480 24.0
EL CONTROL INTERNO (MODELOS)
. -- COSO 2013 MARCO DE CONTROL INTERNO INTEGRADO O CONTROL INTERNO MEDIANTE REPORTE FINANCIERO EXTERNO
. -- EL RIESGO EMPRESARIAL
. -- ADMINISTRACIÓN DE RIESGO EMPRESARIAL E.R.M.
. -- CONOCIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO EMPRESARIAL
. -- CONOCIMIENTO DEL CLIENTE PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
. -- EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PARA LA PLANEACIÓN DE UNA AUDITORÍA BAJO RIESGO
. -- SEGUNDA PARTE. LA AUDITORÍA INTERNA, LOS CONTROLES INTERNOS, RIESGOS Y GOBIERNO CORPORATIVO
. -- ORGANIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA
. -- ENFOQUE MODERNO DE LA AUDITORÍA INTERNA
. -- NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA INTERNA Y CONSEJOS PARA LA PRÁCTICA
. -- EL RIESGO EN EL NUEVO ENFOQUE DE AUDITORÍA INTERNA
. -- LA AUDITORÍA INTERNA Y EL (E.R.M.)
. -- EL AUDITOR INTERNO, EL ADMINISTRADOR EN LA GESTIÓN DE RIESGO CORPORATIVO
. -- PRÁCTICAS DEL E.R.M. EN LA AUDITORÍA INTERNA
. -- MAPA DE RIESGOS PARA USO EN LA AUDITORÍA INTERNA
. -- AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL AUDITOR INTERNO
. -- DETECCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS POR LA AUDITORÍA INTERNA
. -- LISTAS Y CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA LA AUDITORÍA INTERNA
. -- IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO BASADO EN EL MODELO COSO II E.R.M.
. -- EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DE GOBIERNO, CONTROL INTERNO Y RIESGOS (G.C.R.) (CUESTIONARIOS)
. -- IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GOBIERNO, CONTROL INTERNO Y RIESGOS (SGCR)
. -- GOBIERNO CORPORATIVO (CORPORATE GOVERNANCE)
AUDITORÍA INTERNA
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
657.458.ESTU.00