ESTUPIÑAN GAITÁN, RODRIGO

ADMINISTRACION DE RIESGOS E. R. M. Y LA AUDITORIA INTERNA. ED 2 / 2016 - 2A. ed - BOGOTA ECOE 2016 - 480 24.0

EL CONTROL INTERNO (MODELOS)

. -- COSO 2013 MARCO DE CONTROL INTERNO INTEGRADO O CONTROL INTERNO MEDIANTE REPORTE FINANCIERO EXTERNO

. -- EL RIESGO EMPRESARIAL

. -- ADMINISTRACIÓN DE RIESGO EMPRESARIAL E.R.M.

. -- CONOCIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO EMPRESARIAL

. -- CONOCIMIENTO DEL CLIENTE PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

. -- EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PARA LA PLANEACIÓN DE UNA AUDITORÍA BAJO RIESGO

. -- SEGUNDA PARTE. LA AUDITORÍA INTERNA, LOS CONTROLES INTERNOS, RIESGOS Y GOBIERNO CORPORATIVO

. -- ORGANIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA

. -- ENFOQUE MODERNO DE LA AUDITORÍA INTERNA

. -- NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA INTERNA Y CONSEJOS PARA LA PRÁCTICA

. -- EL RIESGO EN EL NUEVO ENFOQUE DE AUDITORÍA INTERNA

. -- LA AUDITORÍA INTERNA Y EL (E.R.M.)

. -- EL AUDITOR INTERNO, EL ADMINISTRADOR EN LA GESTIÓN DE RIESGO CORPORATIVO

. -- PRÁCTICAS DEL E.R.M. EN LA AUDITORÍA INTERNA

. -- MAPA DE RIESGOS PARA USO EN LA AUDITORÍA INTERNA

. -- AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL AUDITOR INTERNO

. -- DETECCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS POR LA AUDITORÍA INTERNA

. -- LISTAS Y CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA LA AUDITORÍA INTERNA

. -- IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO BASADO EN EL MODELO COSO II E.R.M.

. -- EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DE GOBIERNO, CONTROL INTERNO Y RIESGOS (G.C.R.) (CUESTIONARIOS)

. -- IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GOBIERNO, CONTROL INTERNO Y RIESGOS (SGCR)

. -- GOBIERNO CORPORATIVO (CORPORATE GOVERNANCE)


AUDITORÍA INTERNA
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

657.458.ESTU.00